******有限公司2025年度財務報表審計服務項目》已完成自主采購工作。根據(jù)服務商遞交的響應文件,經詢比、報價后,現(xiàn)將結果公示如下:
******有限公司2025年度財務報表審計服務項目。
二、服務地點:采購人指定地點。
三、服務內容:
(一)按照企業(yè)會計準則編制的2025年12月31日的資產負債表,2025年度的利潤表、所有者權益(或股東權益)變動表和現(xiàn)金流量表以及財務報表附注進行審計。
(二)對財務報表整體是否存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,并出具包含審計意見的審計報告。
(三)通過執(zhí)行審計工作,對甲方財務報表的下列方面發(fā)表審計意見:
1.財務報表是否在所有重大方面按照中國企業(yè)會計準則的規(guī)定編制;
2.財務報表是否在所有重大方面公允反映了甲方2025年12月31日的財務狀況以及2025年度的經營成果和現(xiàn)金流量。
四、采購方式:采購人自主采購。
五、詢比時間:2026年2月12日10時30分。
六、詢比結果:
******事務所(特殊普通合伙)
(二)成交價格:15400元(含稅,包含但不限于審計費、咨詢費、交通費、成果文件裝訂費等完成本項目所產生的一切費用)。
七、聯(lián)系方式
******有限公司
聯(lián)系人:王先生 ? ?
聯(lián)系電話:******
******有限公司自主******有限公司提出。
******有限公司2025年度財務報表審計服務項目。
二、服務地點:采購人指定地點。
三、服務內容:
(一)按照企業(yè)會計準則編制的2025年12月31日的資產負債表,2025年度的利潤表、所有者權益(或股東權益)變動表和現(xiàn)金流量表以及財務報表附注進行審計。
(二)對財務報表整體是否存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證,并出具包含審計意見的審計報告。
(三)通過執(zhí)行審計工作,對甲方財務報表的下列方面發(fā)表審計意見:
1.財務報表是否在所有重大方面按照中國企業(yè)會計準則的規(guī)定編制;
2.財務報表是否在所有重大方面公允反映了甲方2025年12月31日的財務狀況以及2025年度的經營成果和現(xiàn)金流量。
四、采購方式:采購人自主采購。
五、詢比時間:2026年2月12日10時30分。
六、詢比結果:
******事務所(特殊普通合伙)
(二)成交價格:15400元(含稅,包含但不限于審計費、咨詢費、交通費、成果文件裝訂費等完成本項目所產生的一切費用)。
七、聯(lián)系方式
******有限公司
聯(lián)系人:王先生 ? ?
聯(lián)系電話:******
******有限公司自主******有限公司提出。